Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 26.11.2018 № 3215-па

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Департаментом контроля...

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ(ред. от 03.08.2018)"Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд"

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 26.11.20183215-па

 

Обутверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансовогоконтроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» Департаментом контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрациигорода Южно-Сахалинска

 

Всоответствии с частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О ко нтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», приказом Казначейства России от12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органамигосударственного (муниципального) финансового контроля, являющего органами(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации(местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. УтвердитьПорядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля засоблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Департаментом контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации городаЮжно-Сахалинска (приложение).

2. Настоящеепостановление опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить наофициальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контрольисполнения постановления администрации города возложить на директораДепартамента контроля в сфере закупок и финансов аппарата администрации городаЮжно-Сахалинска.

 

 

Мэр города

С.А.Надсадин

 

 

Приложение

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

города Южно-Сахалинска

 от 26.11.2018 №3215-па

 

 

ПОРЯДОК

осуществлениявнутреннего муниципального финансового контроля

за соблюдениемФедерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Департаментомконтроля в сфере закупок и финансов аппарата

администрациигорода Южно-Сахалинска

 

1. Общиеположения

1.1.Настоящий Порядок определяет организацию и осуществление Департаментом контроляв сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска (далее— Департамент, Орган контроля) полномочий повнутреннему муниципальному финансовому контролю во исполнение части 8 статьи 99Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях установления законности составленияи исполнения бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в отношениирасходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета такихрасходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Бюджетнымкодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативнымиправовыми актами Российской Федерации.

1.2.Деятельность Департамента по контролю за соблюдением Федерального закона №44-ФЗ должна основываться на принципах законности, объективности,эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверностирезультатов и гласности.

1.3. Внутренниймуниципальный финансовый контроль осуществляется:

-         за соблюдением требований к обоснованиюзакупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ, и обоснованностизакупок;

-         за соблюдением правил нормирования всфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ;

-         за обоснованием начальной(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

-         за применением заказчиком мерответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

-         за соответствием поставленного товара,выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

-         за своевременностью, полнотой идостоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненнойработы (ее результата) или оказанной услуги;

-         за соответствием использования поставленноготовара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целямосуществления закупки.

1.4. Субъектамивнутреннего муниципального финансового контроля (далее — субъекты контроля)являются заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, иные лица, предусмотренные статьей 15 Федеральногозакона № 44-ФЗ, осуществляющие действия, направленные на осуществлениезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городскогоокруга.

1.5. Внутренний муниципальный финансовый контрольосуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее —контрольные мероприятия). Контрольные мероприятия могут быть выездными икамеральными, а также встречными проверками, проводимыми в рамках выездных и(или) камеральных проверок.

1.6. Должностнымлицом, уполномоченным принимать решение о проведении контрольного мероприятия,является мэр города Южно-Сахалинска (далее — мэр города). Решение о проведенииконтрольного мероприятия оформляется распоряжениемадминистрации города Южно-Сахалинска (далее — распоряжение о проведении контрольного мероприятия).

1.7.В целях осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовомуконтролю Департаментом осуществляются следующие административные процедуры:назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия иреализация результатов проведения контрольного мероприятия.

 

2. Права и обязанностидолжностных лиц, уполномоченных на осуществление контрольных мероприятий

2.1.Должностными лицами, уполномоченными на осуществление деятельности по контролю(далее – уполномоченные лица), являются:

          -           директорДепартамента;

-         начальники отделов Департамента;

-         ведущие советники Департамента.

2.2.Уполномоченные лица, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, в соответствии с частью27 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении контрольныхмероприятий имеют следующие права:

2.2.1.Запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной формедокументы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

2.2.2. Приосуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлениислужебных удостоверений и копии распоряжения о проведении контрольногомероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъектыконтроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненныхработ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другиемероприятия по контролю;

2.2.3. Выдаватьобязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательстваРоссийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд в случаях, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации;

2.2.4.Составлять пр отоколы об административных правонарушениях, установленныхчастью 7-1 статьи 38 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Обадминистративных правонарушениях в Сахалинской области»;

              2.2.5. Обращаться в суд,арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными всоответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.2.6.В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответствии сподпунктом 2.2.3 настоящего Порядка предписания вправе применить к неисполнившему такого предписания лицу меры ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

2.3.Уполномоченные лица, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка приосуществлении контрольных мероприятий обязаны:

2.3.1. Соблюдатьтребования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;

2.3.2. Проводить контрольное мероприятие в строгом соответствиис распоряжением о проведении контрольного мероприятия; соблюдать права изаконные интересы субъекта контроля, в отношении которого проводитсяконтрольное мероприятие;

2.3.3. Знакомить руководителя или уполномоченное должностноелицо субъекта контроля с копией распоряжения о проведении контрольногомероприятия, о приостановлении и возобновлении, о продлении срока проведенияконтрольного мероприятия, об изменении состава проверочной группыуполномоченных лиц (далее — проверочная группа), а также с результатамиконтрольных мероприятий;

2.3.4.В случае выявления в результате контрольных мероприятий нарушенийзаконодательства о контрактной системе, за которые предусмотренаадминистративная ответственность, в течение 30 календарных дней направлятьматериалы проверки, в орган, уполномоченный на рассмотрение дел обадминистративных правонарушениях;

2.3.5. Привыявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки составапреступления, по согласованию с директоромДепартамента, направлять в правоохранительные органы информацию о такомфакте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение3 рабочих дней с даты выявления такого факта;

2.3.6.При выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений,относящихся к компетенции другого государственного (муниципального) органа(должностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах всоответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с датывыявления таких обстоятельств и фактов по решению директора Департамента.

2.4.Все документы, составляемые уполномоченными лицами Департамента в рамках контрольногомероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются ихранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

2.5.Запросы о предоставлении документов и информации, акты проверок, предписаниявручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контролялибо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении илииным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе сприменением автоматизированных информационных систем.

2.6.Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается взапросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.

2.7.Порядок использования Единой информационной системы в сфере закупок (далее —ЕИС), а также ведения документооборота в ЕИС при осуществлении деятельности поконтролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб,плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданныхпредписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

2.8.Информация о проведении контрольных мероприятий, об их результатах и выданныхпредписаниях размещается в ЕИС и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановыхпроверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.

2.9.Уполномоченные лица, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, несутответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, всоответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Назначениеконтрольных мероприятий

3.1.Основанием для назначения планового контрольного мероприятия является Планконтрольных мероприятий, утвержденный распоряжением администрации города Южно-Сахалинска(далее – План).

3.2.План утверждается за 10 дней до окончания текущего года. План и вносимые в негоизменения размещаются не позднее, чем за 5 рабочих дней со дня их утверждения(изменения) в ЕИС, а также на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.

3.3.Основаниями для включения в План субъектов контроля являются следующиеобстоятельства: проверка ранее не проводилась; истек годовой срок с моментапроведения предыдущей проверки; наличие жалоб, обращений в отношении субъектовконтроля в период, предшествующий утверждению очередного Плана на следующийгод.

3.4.План должен содержать следующую информацию:

-         наименование Органа контроля,осуществляющего проверку;

-         наименование, идентификационный номерналогоплательщика и адрес местонахождения субъектов контроля, в отношениикоторых принято решение о проведении контрольного мероприятия;

-         основание проведения контрольногомероприятия;

-         тему контрольного мероприятия;

-         месяц начала проведения проверки;

-         проверяемый период.

3.5.В отношении каждого субъекта контроля плановые проверки проводятся контрольнымОрганом контрол я не чаще одного раза в год.

3.6.Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по распоряжению о проведенииконтрольного мероприятия, принятого по следующим основаниям:

-         поступление информации о нарушениизаконодательства о контрактной системе;

-         поручение мэра города на основанииинформации о нарушении законодательства о контрактной системе;

-         истечение срока исполнения ранее выданногопредписания;

-         в случае, предусмотренном абзацем 4пункта 5.8. настоящего Порядка.

3.7.Контрольное мероприятие проводится уполномоченным лицом или проверочной группойОр ганаконтроля на основании распоряжения о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия должносодержать следующие сведения:

-         наименование субъекта контроля;

-         место нахождения субъекта контроля иместо фактического осуществления деятельности субъекта контроля;

-         проверяемый период;

-         основание проведения контрольногомероприятия;

-         тему контрольного мероприятия;

-         фамилии,имена, отчества (последнее — при наличии) уполномоченного лица Органа контроля(при проведении камеральный проверки одними уполномоченным лицом), членовпроверочной группы, руководителя проверочной группы Органа контроля напроведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителейэкспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

-         срок проведения контрольногомероприятия;

-         перечень основных вопросов, подлежащихизучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

3.9. Замена уполномоченного лица Органа контроля (припроведении камеральной проверки одним уполномоченным лицом) изменение составачленов проверочной группы Органа контроля оформляется распоряжениемадминистрации города Южно-Сахалинска.

3.10. Информацияо проведении контрольного мероприятия доводится до сведения субъекта контроляпосредством письменного уведомления.

3.11.Уведомление о проведении контрольного мероприятия направляется должностномулицу субъекта контроля нарочно с отметкой о вручении либо в форме электронногодокумента, либо любым иным способом не позднее даты начала проведенияконтрольного мероприятия.

3.12. Уведомление должно содержать следующие сведения:фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных(ого) лиц (а), уполномоченных (ого) на проведение контрольногомероприятия; реквизиты распоряжения о проведении контрольного мероприятия;наименование контрольного мероприятия. Уведомление подписывается директоромДепартамента и заверяется печатью Департамента.

4. Проведениеконтрольных мероприятий

4.1. Камеральнаяпроверка проводится одним уполномоченным лицомили проверочной группой Органа контроля.

4.2. Камеральная проверка проводится по месту нахожденияОргана контроля на основании документов и информации, представленных субъектомконтроля по запросу Органа контроля, а также документов и информации,полученных в результате анализа данных ЕИС.

4.3.Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дняполучения от субъекта контроля документов и информации по запросу Органаконтроля.

4.4.При проведении камеральной проверки уполномоченным лицом либо проверочнойгруппой Органа контроля проводится проверка полноты представленных субъектомконтроля документов и информации по запросу Органа контроля в течение 3 рабочихдней со дня получения от субъекта контроля таких документов и информации.

4.5.В случае если по результатам проверки полноты представленных документов иинформации в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Порядка установлено, чтосубъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные документы иинформация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии сабзацем 5 пункта 4.15. настоящего Порядка со дня окончания проверки полнотыпредставленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременнос направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки всоответствии с пунктом 4.17. настоящего Порядка в адрес субъекта контроля направляетсяповторный запрос о предоставлении недостающих документов и информации,необходимых для проведения проверки.

Вслучае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторномузапросу Органа контроля по истечении срока приостановления проверки всоответствии с абзацем 5 пункта 4.15 настоящего Порядка проверкавозобновляется.

Фактнепредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте,который оформляется по результатам проверки полнотыпредставленных субъектом контроля документов и информации.

4.6.Выездная проверка проводится проверочной группой Органа контроля в составе неменее двух уполномоченных лиц Органа контроля.

4.7.Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактическогоосуществления деятельности субъекта контроля.

4.8.Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.

4.9.В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по документальному ифактическому изучению деятельности субъекта контроля.

Контрольныедействия по документальному изучению путем анализа финансовых, бухгалтерских,отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иныхдокументов субъекта контроля с учетом устных и письменных объясненийдолжностных, материально ответственных лиц субъекта контроля и осуществлениядругих действий по контролю.

Контрольныедействия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации,наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления другихдействий по контролю.

4.10.Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не болеечем на 10 рабочих дней по распоряжению администрации города Южно-Сахалинска.

 Решение о продлении срока контрольногомероприятия принимается на основании мотивированного обращения уполномоченноголица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним уполномоченнымлицом) либо руководителя проверочной группы Органа контроля.

Основаниемпродления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведенияпроверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушенийзаконодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ипринятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующейдополнительного изучения.

4.11.В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка.

Припроведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целяхустановления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушенийзаконодательства Российской Федерации о контрактной систем е в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

4.12. Решение о проведении встречной проверки принимаетсядиректором Департамента на основании мотивированного обращения уполномоченноголица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним уполномоченнымлицом) либо руководителем проверочной группы Органа контроля.

 4.13. Встречная проверка проводится в порядке,установленном для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами4.1. - 4.5., 4.6. - 4.10. н астоящегоПорядка.

4.14. Срокпроведения встречной проверки не может превышать20 рабочих дней.

4.15.Проведение выездной или камеральной проверки на основании мотивированногообращения уполномоченного лица или руководителя проверочной группы Органаконтроля приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующихслучаях:

-         на период проведения встречнойпроверки, но не более чем на 20 рабочих дней;

-         на период организации и проведенияэкспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней;

-         на период воспрепятствования проведениюконтрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольногомероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;

-         на период, необходимый дляпредставления субъектом контроля документов и информации, но не более чем на 10рабочих дней.

-         на период не более 20 рабочих дней приналичии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведениеконтрольного мероприятия по причинам, не зависящим от уполномоченного лицаОргана контроля (при проведении камеральной проверки одним уполномоченнымлицом) либо проверочной группы Органа контроля, включая наступлениеобстоятельств непреодолимой силы.

4.16.Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверкипринимается в срок не более 2 рабочих дней:

-         после завершения проведения встречнойпроверки и (или) экспертизы согласно абзацам 2 и 3 пункта 4.15. настоящегоПорядка;

-         после устранения причин приостановленияпроведения проверки, указанных в абзацах 4-6 пункта 4.15. настоящего Порядка;

-         после истечения срока приостановленияпроверки в соответствии с абзацами 4-6 пункта 4.15. настоящего Порядка.

4.17. Решение опродлении, приостановлении и возобновлении срокапроведения контрольного мероприятия оформляетсяраспоряжением администрации города Южно-Сахалинска (далее — распоряжение), вкотором указываются основания продления, приостановления и возобновления срока проведения проверки. Решение оприостановлении и возобновлении срока проведения проверки оформляется однимраспоряжением.

Копияраспоряжения направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3рабочих дней со дня его издания.

4.18.В случае непредставления или несвоевременного представления документов иинформации по запросу Департамента в соответствии с подпунктом 2.2.1.настоящего Порядка либо представления заведомо недостоверных документов иинформации Департаментом применяются меры ответственности в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Оформлениерезультатов контрольных мероприятий

5.1. Результатывстречной проверки оформляются актом, который подписывается уполномоченным лицом Органа контроля (припроведении камеральной проверки одним уполномоченным лицом) либо всеми членамипроверочной группы Органа контроля (при проведении проверки проверочнойгруппой) в последний день проведения проверки и приобщается к материаламвыездной или камеральной проверки соответственно.

По результатамвстречной проверки предписание субъекту контроля не выдается.

5.2. Порезультатам выездной или камеральной проверки всрок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днемокончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается уполномоченным лицом Органа контроля(при проведении камеральной проверки одним уполномоченным лицом) либо всемичленами проверочной группы Органа контроля (при проведении проверки проверочнойгруппой).

5.3. К акту,оформленному по результатам выездной иликамеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- иаудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иныематериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий (при наличии).

5.4. Акт,оформленный по результатам контрольного мероприятия, в срок не более 3 рабочихдней со дня его подписания вручается (направляется) руководителю или уполномоченному должностному лицу субъекта контроля.

5.5. Субъектконтроля в срок не более 10 рабочих дней со дняполучения акта вправе представить письменные возражения по фактам,изложенным в акте, с приложением к письменным возражениям документов (ихзаверенных копий), подтверждающих обоснованность возражений.

Возражениядолжны быть подписаны руководителем субъекта контроля или уполномоченным лицом,с приложением документа, подтверждающего полномочия.

5.6. Возражения,представленные без подписи и (или) без приложения документа, подтверждающегополномочия, а также поступившие снарушением, установленного срока, не рассматриваются.

Письменныевозражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.

5.7.Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, воз ражения субъектаконтроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверкиподлежат рассмотрению директором Департамента.

5.8.По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной иликамеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) ииных материалов выездной или камеральной проверки директор Департаментапринимает решение в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

-         о выдаче обязательного для исполненияпредписания в случаях, установленных Федеральным законов № 44-ФЗ;

-         об отсутствии оснований для выдачипредписания;

-         о проведении внеплановой выезднойпроверки.

5.9. Одновременно с принятием решения, указанного впункте 5.8., которое оформляется распорядительнойрезолюцией директора Департамента, утверждается Отчет о результатах выезднойили камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения,выявленные при проведении проверки, и подтвержденные после рассмотрениявозражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчето результатах выездной или камеральной проверки подписывается уполномоченнымлицом Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним уполномоченнымлицом) либо руководителем проверочной группы Органа контроля, проводившимипроверку.

Отчето результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалампроверки.

Актпо результатам встречной проверки направляется (передается) субъекту контролявместе с актом, оформленным по результатам камеральной или выездной проверки.

6.Реализац иярезультатов контрольных мероприятий

6.1. Предписаниенаправляется (вручается) руководителю или уполномоченному лицу субъектаконтроля в срок не более 5 рабочих днейсо дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии абзацем вторым пункта5.8 настоящего Порядка.

6.2. Предписаниедолжно содержать сроки его исполнения и указание на конкретные действия,которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устраненияуказанного нарушения.

6.3. Уполномоченное лицо Органа контроля либоруководитель проверочной группы Органа контроля обязаны осуществлять контрольза выполнением субъектом контроля предписания.

6.4. Принеисполнении в установленный срок предписания Орган контроля:

-         проводит в отношении субъекта контролявнеплановую проверку;

-         составляет протокол об административномправонарушении;

-         обращается в суд, арбитражный суд сиском о признании осуществленной закупки недействительной.