Приложение к Решению от 28.01.2004 г № 47/2-550 Смета
Смета планируемых расходов по летней оздоровительной кампании 2004 года
(в тыс. руб.)
──┬──────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────
N │Участники │Кол-во│110100│110200 │110360 │110330 │ 111040 │110500 │ 110350 │ Итого │Затраты │Средства │Местный│Родитель-│Прочие
│программы │детей │Оплата│Начисле- │Канцеляр-│Продукты│Призовой│Транспор-│ Прочие │расходов│на 1-го │межведом-│бюджет │ские │источники
│ │ │труда │ние на │ские │питания │ фонд │тные │ статьи │ │ребенка │ственной │ │средства │финанси-
│ │ │ │зар.плату│товары и │ │ │расходы │расходов│ │в смену │комиссии │ │ │рования
│ │ │ │ │хоз. │ │ │ │ │ │(в руб.)│ │ │ │
│ │ │ │ │товары │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16
──┴──────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────
1. Центр
занятости 200 201,4 71,7 273,1 273,1
2. Управление
культуры 120 53,1 18,9 6,0 99,0 3,6 18,0 198,6 1655 97,5 73,5 27,6
3. Управление
по физ.
культуре
и спорту 105 17,8 6,4 1,0 231,5 5,0 12,5 274,2 2611,6 121,3 152,9
4. ЦРБ 170,3 60,6 19,9 250,8 250,8
5. Управление
соц. защиты
населения 840 1395,6 1395,6 6400 552,0 75,6 768,0
6. Холмский
филиал
ООО "Дез-
станция" 280,4 280,4 193,3 87,1
7. Управление
образова-
ния 2235 794,6 282,9 84,0 1061,0 70,0 315,4 215,8 2823,7 1263 1061,0 1293,3 469,4
8. ЦГСЭН 66,1 66,1 66,1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого 3500 1237,2 440,5 91,0 2787,1 78,6 315,4 612,7 5562,5 1831,8 2225,7 649,9 855,1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────