Приложение к Постановлению от 02.04.2013 г № 546 Отчет

Отчет о фактическом финансовом обеспечении муниципальной целевой программы «Информатизация администрации города Южно-сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011 — 2013 годы)» за 2012 год


Цели и задачи Программы Наименование мероприятий Степень выполнения, % Объем финансирования на 2012 год (тыс. руб.) В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства
план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель N 1. Информатизация администрации города для повышения эффективности управления, удовлетворения информационных потребностей структурных подразделений администрации и создания единого информационного пространства администрации города
создание ЕМТС, объединяющей структурные подразделения администрации города, подведомственные учреждения и организации создание единой телекоммуникационной инфраструктуры администрации города, отвечающей всем современным требованиям по безопасности и скорости передачи данных 100,0 10703 10691,1 100,0 0 0 0 0 0 0 10703 10691,1 100,0 0 0 0
создание инфраструктуры хранения и обработки данных для обеспечения надежности и безопасности информационных систем структурных подразделений администрации города 100,0 4694 4694 100,0 0 0 0 0 0 0 4694 4694 100,0 0 0 0
создание и выбор типовых программно-аппаратных решений для обеспечения внедрения в каждом структурном подразделении администрации города Южно-Сахалинска реализация мероприятий Концепции аппаратно-технического обеспечения структурных подразделений администрации города, в том числе постепенный переход на использование технологии "тонкий клиент" и IP-телефонии 84,8 3680 3121,5 84,8 0 0 0 0 0 0 3680 3121,5 84,8 0 0 0
использование и тиражирование стандартных решений, основанных на свободно распространяемом и бесплатном программном обеспечении 51,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
автоматизация деятельности структурных подразделений администрации города анализ внутренних процессов документооборота для каждого структурного подразделения администрации города и поэтапное внедрение СЭД в структурных подразделениях администрации города 100,0 6024 6024 100,0 0 0 0 0 0 0 6024 6024 100,0 0 0 0
автоматизация системы управления и мониторинга бюджетного процесса 100,0 4399 4399 100,0 0 0 0 0 0 0 4399 4399 100,0 0 0 0
создание и развитие единой публичной системы мониторинга за передвижениями муниципального транспорта, особо опасных грузов, оперативных служб городского округа "Город Южно-Сахалинск", создание единой дежурной диспетчерской службы "ЕДДС" 100,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
создание единой муниципальной информационноуправленческой системы на основе СЭД, БСС и внутреннего портала развитие внутреннего портала администрации города путем его интеграции с СЭД, БСС и, по возможности, с информационными системами структурных подразделений администрации 75,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
обучение сотрудников обучение сотрудников Управления информатизации 93,9 500 469,4 93,9 0 0 0 0 0 0 500 469,4 93,9 0 0 0
Цель N 2. Реализация мероприятий концепции "Электронное правительство", в том числе переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде для повышения их качества, оперативности и доступности
предоставление максимально точной и своевременной информации из информационных и управленческих систем в соответствии с федеральным законом обеспечение структурных подразделений города возможностью самостоятельно публиковать в сети Интернет информацию о своей деятельности 100,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
внедрение СЭД в информационные киоски для населения и предприятий городского округа "Город Южно-Сахалинск" 100,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
интеграция СЭД с официальным сайтом администрации города 100,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
предоставление муниципальных услуг в электронном виде обеспечение возможности заявителям предоставлять документы в электронном виде для получения муниципальных услуг на Портале муниципальных услуг 100,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) 100,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
Итого: 30000,00 29399,000 30000,00 29399,000

Финансовое обеспечение целевой Программы за весь период действия составило:
Всего В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.):
план факт % федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства
план факт % план факт % план факт % план факт %
90000 59330 65,9 90000 59330 65,9

- количество программных мероприятий - 14 ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий - 10 ед.;
- доля фактически выполненных мероприятий - 71,42%;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более 50% - 4 ед.
Начальник управления
Л.В.Жураковский