АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2010 № 697
О ходе выполнения подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
муниципальной целевой Программы
«Доступное и комфортное жилье –
южносахалинцам» на период до 2015 года»
за 2009 год
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением мэра
города Южно-Сахалинска от 01.12.2009 № 2138 «Об утверждении
Порядка разработки долгосрочных муниципальных целевых программ и
отчетов об их исполнении», в целях обеспечения экономических и
организационных условий эффективной реализации программных мероприятий
администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчет о фактическом финансовом обеспечении
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной целевой
Программы «Доступное и комфортное жилье – южносахалинцам» на период до
2015 года» за 2009 год (прилагается).
2. Утвердить отчет о достижении количественных значений
индикаторов результативности подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» муниципальной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье –
южносахалинцам» на период до 2015 года» за 2009 год (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте
администрации города Южно-Сахалинска.
4. Контроль исполнения постановления администрации города
возложить на вице-мэра по социальному развитию Д.И.Сангадеева.
Исполняющий обязанности
мэра города Г.Т.Юрин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 20.04.2010 № 697
ОТЧЕТ
о фактическом финансовом обеспечении подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципальной целевой Программы «Доступное
и комфортное жилье – южносахалинцам»
на период до 2015 года» за 2009 год
|——————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи |Наименование мероприятия |Степень|Объем финансирования на | в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.): |
| программы | |выполн | 2009 год (тыс. руб.) | |
| | |ения, %| | |
|——————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
| | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |внебюджетные средства |
|——————————————|—————————————————————————|———————|—————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
|——————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
| | | | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
|———————————————|———————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————|—————————|——————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|—————————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|———————————————|———————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————|—————————|——————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|—————————|——————|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель № 1 - Поддержка молодых семей в строительстве (приобретении) жилья для стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической |
| ситуации в городском округе "Город Южно-Сахалинск" и закреплении молодых специалистов на рабочих местах |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
| Задача № 1 – |Мероприятие 1 – | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| создание |Разработка нормативных | | | | | | | | | | | | | | | | |
| системы |правовых актов, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| адресной |опреде-ляющих: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| поддержки |- порядок формирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|молодых семей |списков молодых семей, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в решении |имеющих право на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| жилищной |госу-дарственную | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проблемы |поддержку в строительстве| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(приобретении) жилья; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |- порядок предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на поддержку молодых | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семей в строительстве | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(приобретении) жилья. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
|———————————————|———————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————|—————————|——————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|—————————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|———————————————|———————————————————————————|————————|——————————|—————————|——————|—————————|——————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|—————————|——————|—————————|—————————|——————|
|———————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
| |Мероприятие 2 – | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Инфор-мирование населения| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |о целях и задачах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Подпрог-раммы, об | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |условиях участия молодых | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семей в Подпрограмме, о | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ходе ее реализации. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
|———————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
| |Мероприятие 3 - Создание| 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |консультационного пун-кта| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |по работе с молодыми| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семьями, обеспечение его| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
|————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Итого по мероприятиям задачи № 1| 300 | - |
|————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————|—————————————————————————|———————|————————————|———————————|————————|——————————|———————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|
| Задача № 2 - |Мероприятие 1 –| 54 | 230 564,0 | 125143,65 | 54 | 24 146,0 | 10 790,82 | 45 | 55 638,0 | 28281,33 | 51 | 9500,0 | 6682,097 | 70 | 141280,0 | 79389,4 | 56 |
| формирование |Финансирование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| финан-совых |Подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| меха-низмов, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|обеспечивающих| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доступ-ность | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|строи-тельства| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(приобретения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ) жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| молодыми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| семьями. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————|—————————————————————————|———————|————————————|———————————|————————|——————————|———————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|
|———————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
| |Мероприятие 2 – | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Подго-товка предложений о| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |выделении средств | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мест-ного бюджета на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финанси-рование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Подпрограммы при | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |разработке проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |решения городского | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Соб-рания о бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |город-ского округа "Город| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Южно-Сахалинск" на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствующий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |финансовый год | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
|————————————————————————————————————————|———————|————————————|———————————|————————|——————————|———————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|
| Итого по мероприятиям задачи № 2| 154 | 230 564,0 | 125143,65 | 54 | 24 146,0 | 10 790,82 | 45 | 55 638,0 | 28281,33 | 51 | 9500,0 | 6682,097 | 70 | 141280,0 | 79389,4 | 56 |
|————————————————————————————————————————|———————|————————————|———————————|————————|——————————|———————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|
|——————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
| Задача № 3 – |Мероприятие 1 - | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| привлечение |Проведение мониторинга | | | | | | | | | | | | | | | | |
|молодых кадров|потребности молодых семей| | | | | | | | | | | | | | | | |
| для работы в |в жилье | | | | | | | | | | | | | | | | |
| учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сферы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|——————————————|—————————————————————————|———————|——————————|—————————|——————|————————|—————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|————————|————————|—————|
|————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Итого по мероприятию задачи № 3| 100 | - |
|————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|————————————————————————————————————————|———————|————————————|———————————|————————|——————————|———————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|
| Итого по подпрограмме| 554 | 230 564,0 | 125143,65 | 54 | 24 146,0 | 10 790,82 | 45 | 55 638,0 | 28281,33 | 51 | 9500,0 | 6682,097 | 70 | 141280,0 | 79389,4 | 56 |
|————————————————————————————————————————|———————|————————————|———————————|————————|——————————|———————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|——————————|——————————|———————|
Справочно:
Финансовое обеспечение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» муниципальной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье –
южносахалинцам» на период до 2015 года» за весь период составил:
тыс. руб.
|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Всего | В том числе по источникам финансирования: |
|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|———————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————|
| | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
|———————————————————————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————————————————————————|
|———————————|————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|—————————|———————————|————————————|—————————|
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
|———————————|————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|—————————|———————————|————————————|—————————|
| 3505449,0 | 302602,210 | 9 | 38650,0 | 22336,32 | 58 | 1049823,0 | 79155,78 | 8 | 186500,0 | 16839,612 | 9 | 2230476,0 | 184270,498 | 8 |
|———————————|————————————|—————————|——————————|——————————|—————————|———————————|——————————|—————————|——————————|———————————|—————————|———————————|————————————|—————————|
- количество программных мероприятий – 6 ед.;
- количество фактически выполненных программных мероприятий – 5
ед.;
- доля фактически выполненных мероприятий – 83,3 %;
- количество программных мероприятий со степенью выполнения более
50 % - 6 ед.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 20.04.2010 № 697
ОТЧЕТ
о достижении количественных значений индикаторов подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной целевой Программы
«Доступное и комфортное жилье – южносахалинцам»
на период до 2015 года» за 2009 год
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————————————————————————---|————————————————————————————————---|
| Цели и задачи программы | Наименование целевых | Единицы | Степень достижения | Степень достижения |
| | индикаторов | измерения | количественных значений | количественных значений |
| | | | индикатора результативности за | индикатора результативности за |
| | | | отчетный период | весь период программы |
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| | | | план | факт | % | план | факт | % |
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| Цель № 1 - Поддержка молодых семей в строительстве (приобретении) жилья для стимулирования и закрепления положительных |
|тенденций в изменении демографической ситуации в городском округе "Город Южно-Сахалинск" и закреплении молодых специалистов на |
| рабочих местах |
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Задача № 1 – |Общее число молодых | семья | 80 | 60 | 75 | 500 | 142 | 28,4 |
|создание системы адресной |се-мей, улучшивших | | | | | | | |
|поддержки молодых семей в |жили-щные условия, в том | | | | | | | |
|решении жилищной проблемы |числе с помощью ипотечных | | | | | | | |
| |кредитов (займов, | | | | | | | |
| |рассрочки по платежам) | | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Задача № 2 – |Доля жилой площади в новом| % | - | 8,6 | - | - | 7,41 | - |
|формирование финансовых |жилье, полученная | | | | | | | |
|механизмов, |молодыми семьями от общего| | | | | | | |
|обеспечи-вающих |объема кв. м жилья, | | | | | | | |
|доступность строительства |приобретенного в рамках | | | | | | | |
|(приобретения) жилья |Подпрограммы | | | | | | | |
|молодыми семьями. | | | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| |Удельные бюджетные расходы| тыс. руб. | - | 762,57 | - | - | 833,322 | - |
| |на обеспечение жильем | | | | | | | |
| |одного получателя | | | | | | | |
| |поддержки | | | | | | | |
|——————————————————————————|——————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|