Постановление от 06.03.2017 г № 594

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в городском округе „Город Южно-Сахалинск“ на 2015 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2015 N 754-па


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 N 331 "Об утверждении государственной Программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 N 646/34вн-16-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па "Об утверждении Порядка разработки, реализация и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2015 N 754-па (далее - муниципальная Программа), следующие изменения:
1.1.В разделе "Целевые индикаторы и показатели Программы" паспорта муниципальной Программы:
- абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена.";

- дополнить абзацами следующего содержания:
"Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения).
Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения).".

1.2.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта муниципальной Программы изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет 42327230,7 тыс. рублей, в том числе: а) по годам реализации: 2015 год - 7560403,8 тыс. рублей; 2016 год - 6921615,2 тыс. рублей; 2017 год - 6770322,2 тыс. рублей; 2018 год - 6345046,7 тыс. рублей; 2019 год - 6583596,0 тыс. рублей; 2020 год - 8146246,8 тыс. рублей; - средства федерального бюджета 141524,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 100744,7 тыс. рублей; 2016 год - 2740,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 38039,5 тыс. рублей; - средства областного бюджета 30660885,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 5909159,1 тыс. рублей; 2016 год - 5059679,3 тыс. рублей; 2017 год - 4851880,2 тыс. рублей; 2018 год - 4429869,7 тыс. рублей; 2020 год - 6185012,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета 9621334,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1300973,8 тыс. рублей; 2016 год - 1588101,6 тыс. рублей; 2017 год - 1552313,7 тыс. рублей; 2018 год - 1548831,8 тыс. рублей; 2019 год - 1991538,1 тыс. рублей; 2020 год - 1639575,7 тыс. рублей; - внебюджетные средства 1903486,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 249526,2 тыс. рублей; 2016 год - 271094,3 тыс. рублей; 2017 год - 366128,3 тыс. рублей; 2018 год - 366345,2 тыс. рублей; 2019 год - 366772,4 тыс. рублей; 2020 год - 283619,6 тыс. рублей; б) в разрезе подпрограмм: - подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" - 15704637,6 тыс. рублей; - подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования" - 13224532,4 тыс. рублей; - подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" - 2905437,6 тыс. рублей; - подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" - 384276,8 тыс. рублей; - подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений" - 645044,2 тыс. рублей; - подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" - 157758,8 тыс. рублей; - подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений" - 5416356,8 тыс. рублей; - подпрограмма 8 "Здоровое питание" - 3889186,4 тыс. рублей

1.3.В разделе "Ожидаемые результаты реализации программы" паспорта муниципальной Программы:
- абзац 3 подраздела "В системе общего образования" изложить в следующей редакции:
"Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена от 1,75 до 1,40;";

- абзац 3 подраздела "Строительство, реконструкция, капитальные ремонты образовательных учреждений" изложить в следующей редакции:
"Снижение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общей численности муниципальных общеобразовательных организаций:
в дошкольных учреждениях - с 68,75%% до 52,38%%;
в общеобразовательных учреждениях с 75,75%% до 34,52%%";

- подраздел "Строительство, реконструкция, капитальные ремонты образовательных учреждений" дополнить абзацами следующего содержания:
"Увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций с 87,5%% до 87,3%%;
Сохранение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения) на уровне 100%%;
Сохранение доли государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения) на уровне 100%%.".

1.4.В подразделе "В строительстве, реконструкции и проведении капитальных ремонтов образовательных учреждений" раздела I "Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной Программы":
- абзац 7 исключить;
- в абзаце 11 слово "образовательных" заменить словом "общеобразовательных".
1.5.В подразделе "В системе общего образования" раздела III "Прогноз конечных результатов муниципальной Программы" абзац 3 изложить в следующей редакции:
"- снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена;".

1.6.Раздел V "Перечень мероприятий муниципальной Программы" дополнить абзацем 36 следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.4. "Проведение мероприятий, пропагандирующих ценности семьи, материнства и отцовства".

".
1.7.В разделе VII "Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной Программы":
- абзац 9 изложить в следующей редакции:
"Показатель 5 "Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена" (разы)" характеризует качество образования в части образовательных результатов школьников. Базовый показатель определен по итогам ЕГЭ 2013 года. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с результатами Единого государственного экзамена на основе рейтинга лучших и худших результатов. Значение показателя рассчитывается как отношение среднего балла результатов по категориям лучших и худших школ. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года.";

- абзац 24 исключить;
- дополнить абзацами следующего содержания:
"Показатель 18 "Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций".

Интегрированный показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а также реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый показатель определен по итогам деятельности отрасли в 2013 году. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования. Значение показателя рассчитывается по данным форм Федерального статистического наблюдения и является средним арифметическим отдельных пятнадцати относительных показателей. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года.
Показатель 19 "Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)".
Показатель 20 "Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения)".
Показатели 19, 20 характеризуют антитеррористическую безопасность условий обучения и воспитания.
Значение показателей 19, 20 рассчитывается по данным мониторинга антитеррористической защищенности образовательных организаций как отношение количества образовательных организаций, здания которых ограждены по всему периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции, к общей численности образовательных организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря.".
1.8.В разделе IX "Ресурсное обеспечение муниципальной Программы" абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения Программы составляет 42327230,7 тыс. рублей, в том числе:
а) по годам реализации:
2015 год - 7560403,8 тыс. рублей;
2016 год - 6921615,2 тыс. рублей;
2017 год - 6770322,2 тыс. рублей;
2018 год - 6345046,7 тыс. рублей;
2019 год - 6583596,0 тыс. рублей;
2020 год - 8146246,8 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета 141524,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 100744,7 тыс. рублей;
2016 год - 2740,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 38039,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 30660885,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 5909159,1 тыс. рублей;
2016 год - 5059679,3 тыс. рублей;
2017 год - 4851880,2 тыс. рублей;
2018 год - 4429869,7 тыс. рублей;
2019 год - 4225285,5 тыс. рублей;
2020 год - 6185012,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 9621334,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1300973,8 тыс. рублей;
2016 год - 1588101,6 тыс. рублей;
2017 год - 1552313,7 тыс. рублей;
2018 год - 1548831,8 тыс. рублей;
2019 год - 1991538,1 тыс. рублей;
2020 год - 1639575,7 тыс. рублей;
- внебюджетные средства 1903486,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 249526,2 тыс. рублей;
2016 год - 271094,3 тыс. рублей;
2017 год - 366128,3 тыс. рублей;
2018 год - 366345,2 тыс. рублей;
2019 год - 366772,4 тыс. рублей;
2020 год - 283619,6 тыс. рублей;".

1.9.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Подпрограммы N 1 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 15704637,6 тыс. рублей, в том числе: а) по годам реализации: 2015 год - 2427234,6 тыс. рублей; 2016 год - 2604754,7 тыс. рублей; 2017 год - 2558663,4 тыс. рублей; 2018 год - 2398805,5 тыс. рублей; 2019 год - 2572979,8 тыс. рублей; 2020 год - 3142199,6 тыс. рублей; - средства областного бюджета 11913428,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1925650,1 тыс. рублей; 2016 год - 2056484,6 тыс. рублей; 2017 год - 2040464,2 тыс. рублей; 2018 год - 1818314,6 тыс. рублей; 2019 год - 1818415,6 тыс. рублей; 2020 год - 2254099,5 тыс. рублей; - средства местного бюджета 3791209,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 501584,5 тыс. рублей; 2016 год - 548270,1 тыс. рублей; 2017 год - 518199,2 тыс. рублей; 2018 год - 580490,9 тыс. рублей; 2019 год - 754564,2 тыс. рублей; 2020 год - 888100,1 тыс. рублей

1.10.Раздел VIII "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы" Подпрограммы N 1 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 6 к муниципальной Программе.
На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий объем финансирования, который в 2015 - 2020 годы составит 15704637,6 тыс. рублей, в том числе:
а) по годам реализации:
2015 год - 2427234,6 тыс. рублей;
2016 год - 2604754,7 тыс. рублей;
2017 год - 2558663,4 тыс. рублей;
2018 год - 2398805,5 тыс. рублей;
2019 год - 2572979,8 тыс. рублей;
2020 год - 3142199,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 11913428,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1925650,1 тыс. рублей;
2016 год - 2056484,6 тыс. рублей;
2017 год - 2040464,2 тыс. рублей;
2018 год - 1818314,6 тыс. рублей;
2019 год - 1818415,6 тыс. рублей;
2020 год - 2254099,5 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 3791209,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 501584,5 тыс. рублей;
2016 год - 548270,1 тыс. рублей;
2017 год - 518199,2 тыс. рублей;
2018 год - 580490,9 тыс. рублей;
2019 год - 754564,2 тыс. рублей;
2020 год - 888100,1 тыс. рублей".

1.11.В разделе "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта Подпрограммы N 2 к муниципальной Программе абзац 3 изложить в следующей редакции:
"- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена;".

1.12.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Подпрограммы N 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 13224532,4 тыс. рублей, в том числе: а) по годам реализации: 2015 год - 2057927,9 тыс. рублей; 2016 год - 2133107,9 тыс. рублей; 2017 год - 2124567,7 тыс. рублей; 2018 год - 1966096,9 тыс. рублей; 2019 год - 2137457,7 тыс. рублей; 2020 год - 2805374,3 тыс. рублей; - средства областного бюджета 11287985,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1823955,3 тыс. рублей; 2016 год - 1861901,4 тыс. рублей; 2017 год - 1873488,4 тыс. рублей; 2018 год - 1652595,3 тыс. рублей; 2019 год - 1733615,5 тыс. рублей; 2020 год - 2342429,3 тыс. рублей; - средства местного бюджета 1936547,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 233972,6 тыс. рублей; 2016 год - 271206,5 тыс. рублей; 2017 год - 251079,3 тыс. рублей; 2018 год - 313501,6 тыс. рублей; 2019 год - 403842,2 тыс. рублей; 2020 год - 462945,0 тыс. рублей

1.13.В разделе "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы N 2 к муниципальной Программе абзац 4 изложить в следующей редакции:
"- Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена от 1,75 до 1,40 единиц;".

1.14.В разделе III "Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной Программы" Подпрограммы N 2 к муниципальной Программе абзац 5 изложить в следующей редакции:
"- Снижение показателя - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена" от 1,75 до 1,40 единиц;".

1.15.В разделе VII "Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы" Подпрограммы N 2 к муниципальной Программе абзац 7 изложить в следующей редакции:
"Показатель 3 "Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена" характеризует качество образования в части образовательных результатов школьников. Базовый показатель определен по итогам ЕГЭ 2013 года. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с результатами Единого государственного экзамена на основе рейтинга лучших и худших результатов. Значение показателя рассчитывается как отношение среднего балла результатов по категориям лучших и худших школ. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года.".

1.16.Раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы" Подпрограммы N 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 6 к муниципальной Программе.
На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий объем финансирования, который в 2015 - 2020 годы составит 13224532,4 тыс. рублей, в том числе:
а) по годам реализации:
2015 год - 2057927,9 тыс. рублей;
2016 год - 2133107,9 тыс. рублей;
2017 год - 2124567,7 тыс. рублей;
2018 год - 1966096,9 тыс. рублей;
2019 год - 2137457,7 тыс. рублей;
2020 год - 2805374,3 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 11287985,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1823955,3 тыс. рублей;
2016 год - 1861901,4 тыс. рублей;
2017 год - 1873488,4 тыс. рублей;
2018 год - 1652595,3 тыс. рублей;
2019 год - 1733615,5 тыс. рублей;
2020 год - 2342429,3 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 1936547,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 233972,6 тыс. рублей;
2016 год - 271206,5 тыс. рублей;
2017 год - 251079,3 тыс. рублей;
2018 год - 313501,6 тыс. рублей;
2019 год - 403842,2 тыс. рублей;
2020 год - 462945,0 тыс. рублей.".

1.17.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Подпрограммы N 3 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 2905437,6 тыс. рублей, в том числе: а) по годам реализации: 2015 год - 506116,8 тыс. рублей; 2016 год - 467539,1 тыс. рублей; 2017 год - 546851,9 тыс. рублей; 2018 год - 534085,4 тыс. рублей; 2019 год - 540264,7 тыс. рублей; 2020 год - 310579,7 тыс. рублей; - средства федерального бюджета 69214,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 28435,3 тыс. рублей; 2016 год - 2740,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 38039,5 тыс. рублей; - средства областного бюджета 2166363,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 372052,4 тыс. рублей; 2016 год - 349205,5 тыс. рублей; 2017 год - 436838,7 тыс. рублей; 2018 год - 417122,3 тыс. рублей; 2019 год - 420977,6 тыс. рублей; 2020 год - 170167,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета 669859,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 105629,1 тыс. рублей; 2016 год - 115593,6 тыс. рублей; 2017 год - 110013,2 тыс. рублей; 2018 год - 116963,1 тыс. рублей; 2019 год - 119287,1 тыс. рублей; 2020 год - 102373,2 тыс. рублей

1.18.Раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы" Подпрограммы N 3 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 6 к муниципальной Программе.
На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается общий объем финансирования, который в 2015 - 2020 годы составит 2905437,6 тыс. рублей, в том числе:
а) по годам реализации:
2015 год - 506116,8 тыс. рублей;
2016 год - 467539,1 тыс. рублей;
2017 год - 546851,9 тыс. рублей;
2018 год - 534085,4 тыс. рублей;
2019 год - 540264,7 тыс. рублей;
2020 год - 310579,7 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета 69214,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 28435,3 тыс. рублей;
2016 год - 2740,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 38039,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 2166363,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 372052,4 тыс. рублей;
2016 год - 349205,5 тыс. рублей;
2017 год - 436838,7 тыс. рублей;
2018 год - 417122,3 тыс. рублей;
2019 год - 420977,6 тыс. рублей;
2020 год - 170167,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 669859,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 105629,1 тыс. рублей;
2016 год - 115593,6 тыс. рублей;
2017 год - 110013,2 тыс. рублей;
2018 год - 116963,1 тыс. рублей;
2019 год - 119287,1 тыс. рублей;
2020 год - 102373,2 тыс. рублей.".

1.19.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Подпрограммы N 4 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования Подпрограммы На реализацию мероприятий Подпрограммы предусматривается общий объем финансирования, который в 2015 - 2020 годы составит 384276,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 42180,2 тыс. рублей; 2016 год - 54434,1 тыс. рублей; 2017 год - 69369,9 тыс. рублей; 2018 год - 71507,5 тыс. рублей; 2019 год - 73122,3 тыс. рублей; 2020 год - 73662,7 тыс. рублей; - средства областного бюджета 9521,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 2018,4 тыс. рублей; 2016 год - 2285,0 тыс. рублей; 2017 год - 2285,0 тыс. рублей; 2018 год - 375,0 тыс. рублей; 2019 год - 375,0 тыс. рублей; 2020 год - 2182,8 тыс. рублей; - средства местного бюджета 292954,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 26003,0 тыс. рублей; 2016 год - 35162,2 тыс. рублей; 2017 год - 55929,6 тыс. рублей; 2018 год - 58528,3 тыс. рублей; 2019 год - 59575,9. рублей; 2020 год - 57755,4 тыс. рублей; - внебюджетные средства 81801,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 14158,8 тыс. рублей; 2016 год - 16986,9 тыс. рублей; 2017 год - 11155,3 тыс. рублей; 2018 год - 12604,2 тыс. рублей; 2019 год - 13171,4 тыс. рублей; 2020 год - 13724,6 тыс. рублей

1.20.Раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы" Подпрограммы N 4 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"На реализацию мероприятий Подпрограммы предусматривается общий объем финансирования, который в 2015 - 2020 годы составит 384276,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 42180,2 тыс. рублей;
2016 год - 54434,1 тыс. рублей;
2017 год - 69369,9 тыс. рублей;
2018 год - 71507,5 тыс. рублей;
2019 год - 73122,3 тыс. рублей;
2020 год - 73662,7 тыс. рублей;
- средства областного бюджета 9521,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2018,4 тыс. рублей;
2016 год - 2285,0 тыс. рублей;
2017 год - 2285,0 тыс. рублей;
2018 год - 375,0 тыс. рублей;
2019 год - 375,0 тыс. рублей;
2020 год - 2182,8 тыс. рублей;
- средства местного бюджета 292954,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 26003,0 тыс. рублей;
2016 год - 35162,2 тыс. рублей;
2017 год - 55929,6 тыс. рублей;
2018 год - 58528,3 тыс. рублей;
2019 год - 59575,9. рублей;
2020 год - 57755,4 тыс. рублей;
- внебюджетные средства 81801,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 14158,8 тыс. рублей;
2016 год - 16986,9 тыс. рублей;
2017 год - 11155,3 тыс. рублей;
2018 год - 12604,2 тыс. рублей;
2019 год - 13171,4 тыс. рублей;
2020 год - 13724,6 тыс. рублей.".

1.21.Раздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта Подпрограммы N 5 к муниципальной Программе дополнить следующими абзацами:
"- Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения);
- Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения).".

1.22.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Подпрограммы N 5 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования На реализацию мероприятий Подпрограммы предусматривается общий объем финансирования, который в 2015 - 2020 годы составит 645044,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году - 162944,9 тыс. рублей; в 2016 году - 145186,6 тыс. рублей; в 2017 году - 79617,8 тыс. рублей; в 2018 году - 98444,6 тыс. рублей; в 2019 году - 102511,7 тыс. рублей; в 2020 году - 56338,6 тыс. рублей; - из средств областного бюджета: 71085,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году - 29383,6 тыс. рублей; в 2016 году - 41701,9 тыс. рублей; из средств местного бюджета: 573958,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2015 году - 133561,3 тыс. рублей; в 2016 году - 103484,7 тыс. рублей; в 2017 году - 79617,8 тыс. рублей; в 2018 году - 98444,6 тыс. рублей; в 2019 году - 102511,7 тыс. рублей; в 2020 году - 56338,6 тыс. рублей

1.23.Раздел VII "Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы муниципальной Программы" Подпрограммы N 5 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:
"Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы "Безопасность образовательных учреждений" количественно характеризуют ход реализации подпрограммы, решение основных задач и достижение целей подпрограммы.
Процент выполнения мероприятия в рамках сокращения рисков антитеррористической и пожарной обстановки на территориях образовательных организаций складывается из следующих целевых индикаторов (показателей).
Целевой индикатор (показатель) 1. Количество организаций, в которых будут проведены мероприятия по ликвидации травмоопасных факторов и предупреждения несчастных случаев на территориях образовательных учреждений.
Показатель характеризуется абсолютным числовым значением (ед.), количество учреждений, на территории которых будут проведены следующие виды работ:
- обрезка и валка старых и аварийных деревьев;
- расчистка кровель в зимнее время, ежегодно 100%% количество учреждений;
- установка наружного освещения.
Целевой индикатор (показатель) 2. Количество учреждений, в которых будут проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности.
Показатель характеризуется абсолютным числовым значением (ед.), количество учреждений, на территории которых будут проведены следующие виды работ:
- ремонт электрических сетей;
- снятие горючей отделки со стен зданий образовательных учреждений;
- капитальный ремонт фасада (с заменой на негорючие навесные фасадные системы);
- монтаж и наладка АПС и СО и УэпП;
- ремонт и наладка АПС и СО и УэпП;
- ремонт пожарных лестниц;
- приобретение ящиков для пожарных кранов.
Целевой индикатор (показатель) 3. Количество учреждений, в которых будут проведены мероприятия по обеспечению требований антитеррористической защищенности.
Показатель характеризуется абсолютным числовым значением (ед.), количество учреждений, на территории которых будут проведены следующие виды работ:
- ремонт ограждений территории образовательных учреждений;
- установка систем видеонаблюдения;
- ремонт ограждений кровли зданий образовательных учреждений.
Целевой индикатор (показатель) 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения).
Целевой индикатор (показатель) 5. Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения).
Показатели 4, 5 характеризуют антитеррористическую безопасность условий обучения и воспитания.
Значение показателей рассчитывается по данным мониторинга антитеррористической защищенности образовательных организаций как отношение количества образовательных организаций, здания которых ограждены по всему периметру территории, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции, к общей численности образовательных организаций. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря.
Реализации всех мероприятий подпрограммы находят свое отражение в индикаторе (показателе) муниципальной Программы. Сведения о составе и значении основного индикатора (показателя) подпрограммы приведены в приложении N 5 к муниципальной Программе.".

1.24.Раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы" Подпрограммы N 5 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"На реализацию мероприятий Подпрограммы предусматривается общий объем финансирования, который в 2015 - 2020 годы составит 645044,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2015 году - 162944,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 145186,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 79617,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 98444,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 102511,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 56338,6 тыс. рублей;
- из средств областного бюджета: 71085,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2015 году - 29383,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 41701,9 тыс. рублей;
из средств местного бюджета: 573958,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2015 году - 133561,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 103484,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 79617,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 98444,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 102511,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 56338,6 тыс. рублей.".

1.25.В разделе "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта Подпрограммы N 6 к муниципальной Программе абзац 9 изложить в следующей редакции:
"- удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности;".

1.26.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Подпрограммы N 6 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования - 157758,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2015 - 25822,5 тыс. рублей; 2016 - 24680,0 тыс. рублей; 2017 - 24835,8 тыс. рублей; 2018 - 25267,2 тыс. рублей; 2019 - 25891,4 тыс. рублей; 2020 - 31261,9 тыс. рублей. В том числе: - за счет средств бюджета Сахалинской области - 141336,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2015 - 23053,7 тыс. рублей; 2016 - 21751,0 тыс. рублей; 2017 - 22032,7 тыс. рублей; 2018 - 22353,6 тыс. рублей; 2019 - 22687,4 тыс. рублей; 2020 - 29457,7 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета - 16422,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2015 - 2768,8 тыс. рублей; 2016 - 2929,0 тыс. рублей; 2017 - 2803,1 тыс. рублей; 2018 - 2913,6 тыс. рублей; 2019 - 3204,0 тыс. рублей; 2020 - 1804,2 тыс. рублей

1.27.В разделе "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта Подпрограммы N 6 к муниципальной Программе абзац 9 изложить в следующей редакции:
"- увеличится удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности до 100%%;".

1.28.В разделе III "Прогноз конечных результатов подпрограммы муниципальной Программы" Подпрограммы N 6 к муниципальной Программе абзац 21 изложить в следующей редакции:
"Увеличится удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности до 100%%.".

1.29.В разделе VII "Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы муниципальной Программы" Подпрограммы N 6 к муниципальной Программе показатель 9 изложить в следующей редакции:
"Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности.".

1.30.Раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы" Подпрограммы N 6 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 157758,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2015 - 25822,5 тыс. рублей;
2016 - 24680,0 тыс. рублей;
2017 - 24835,8 тыс. рублей;
2018 - 25267,2 тыс. рублей;
2019 - 25891,4 тыс. рублей;
2020 - 31261,9 тыс. рублей.
В том числе:
- за счет средств бюджета Сахалинской области - 141336,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2015 - 23053,7 тыс. рублей;
2016 - 21751,0 тыс. рублей;
2017 - 22032,7 тыс. рублей;
2018 - 22353,6 тыс. рублей;
2019 - 22687,4 тыс. рублей;
2020 - 29457,7 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета - 16422,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2015 - 2768,8 тыс. рублей;
2016 - 2929,0 тыс. рублей;
2017 - 2803,1 тыс. рублей;
2018 - 2913,6 тыс. рублей;
2019 - 3204,0 тыс. рублей;
2020 - 1804,2 тыс. рублей.".

1.31.В разделе "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта Подпрограммы N 7 к муниципальной Программе абзац 6 исключить.
1.32.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Подпрограммы N 7 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования Источником финансирования подпрограммы являются федеральный бюджет, бюджет Сахалинской области и бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" в общем объеме 5416356,8 тыс. рублей, из них: 2015 год - 1804355,2 тыс. рублей; 2016 год - 871410,9 тыс. рублей; 2017 год - 623501,6 тыс. рублей; 2018 год - 507543,5 тыс. рублей; 2019 год - 352896,7 тыс. рублей; 2020 год - 1256648,9 тыс. рублей; Федеральный бюджет: 72309,4 тыс. рублей, из них: 2015 год - 72309,4 тыс. рублей; Бюджет Сахалинской области: 3830181,4 тыс. рублей: 2015 год - 1545998,9 тыс. рублей; 2016 год - 511531,8 тыс. рублей; 2017 год - 247556,8 тыс. рублей; 2018 год - 289894,5 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 1235199,4 тыс. рублей; Бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" - 1513866,0 тыс. рублей: 2015 год - 186046,9 тыс. рублей; 2016 год - 359879,1 тыс. рублей; 2017 год - 375944,8 тыс. рублей; 2018 год - 217649,0 тыс. рублей; 2019 год - 352896,7 тыс. рублей; 2020 год - 21449,5 тыс. рублей

1.33.Раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" паспорта Подпрограммы N 7 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:
-1 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, с 83,6%% до 87,3%%; - снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях, с 9,25%% до 5,15%%; - доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений составит 100%%; - стабилизация показателя доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), 100%% ежегодно; - снижение доли муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций: в дошкольных учреждениях с 57,14%% до 52,38%%; в общеобразовательных учреждениях с 37,66%% до 34,52%%

1.34.В разделе I "Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы муниципальной Программы" Подпрограммы N 7 к муниципальной Программе:
- абзац 9 исключить;
- в абзаце 13 слово "образовательных" заменить словом "общеобразовательных".
1.35.В разделе VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы" Подпрограммы N 7 к муниципальной Программе абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Сахалинской области и бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" в общем объеме 5416356,8 тыс. рублей, из них:
2015 год - 1804355,2 тыс. рублей;
2016 год - 871410,9 тыс. рублей;
2017 год - 623501,6 тыс. рублей;
2018 год - 507543,5 тыс. рублей;
2019 год - 352896,7 тыс. рублей;
2020 год - 1256648,9 тыс. рублей;
Федеральный бюджет: 72309,4 тыс. рублей, из них: 2015 год - 72309,4 тыс. рублей;
Бюджет Сахалинской области: 3830181,4 тыс. рублей:
2015 год - 1545998,9 тыс. рублей;
2016 год - 511531,8 тыс. рублей;
2017 год - 247556,8 тыс. рублей;
2018 год - 289894,5 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 1235199,4 тыс. рублей;
Бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" - 1513866,0 тыс. рублей:
2015 год - 186046,9 тыс. рублей;
2016 год - 359879,1 тыс. рублей;
2017 год - 375944,8 тыс. рублей;
2018 год - 217649,0 тыс. рублей;
2019 год - 352896,7 тыс. рублей;
2020 год - 21449,5 тыс. рублей.".

1.36.Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Подпрограммы N 8 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
-1 Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 3889186,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 533821,7 тыс. рублей; 2016 год - 620501,8 тыс. рублей; 2017 год - 742914,1 тыс. рублей; 2018 год - 743296,1 тыс. рублей; 2019 год - 778471,7 тыс. рублей; 2020 год - 470181,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составит 1240984,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 187046,7 тыс. рублей; 2016 год - 214818,1 тыс. рублей; 2017 год - 229214,4 тыс. рублей; 2018 год - 229214,4 тыс. рублей; 2019 год - 229214,4 тыс. рублей; 2020 год - 151476,3 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета составит 826517,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 111407,6 тыс. рублей; 2016 год - 151576,3 тыс. рублей; 2017 год - 158726,7 тыс. рублей; 2018 год - 160340,7 тыс. рублей; 2019 год - 195656,3 тыс. рублей; 2020 год - 48809,7 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных средств составит 1821684,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 235367,4 тыс. рублей; 2016 год - 254107,4 тыс. рублей; 2017 год - 354973,0 тыс. рублей; 2018 год - 353741,0 тыс. рублей; 2019 год - 353601,0 тыс. рублей; 2020 год - 269895,0 тыс. рублей

1.37.Раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы" Подпрограммы N 8 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении N 6 к муниципальной Программе.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 3889186,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 533821,7 тыс. рублей;
2016 год - 620501,8 тыс. рублей;
2017 год - 742914,1 тыс. рублей;
2018 год - 743296,1 тыс. рублей;
2019 год - 778471,7 тыс. рублей;
2020 год - 470181,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составит 1240984,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 187046,7 тыс. рублей;
2016 год - 214818,1 тыс. рублей;
2017 год - 229214,4 тыс. рублей;
2018 год - 229214,4 тыс. рублей;
2019 год - 229214,4 тыс. рублей;
2020 год - 151476,3 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета составит 826517,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 111407,6 тыс. рублей;
2016 год - 151576,3 тыс. рублей;
2017 год - 158726,7 тыс. рублей;
2018 год - 160340,7 тыс. рублей;
2019 год - 195656,3 тыс. рублей;
2020 год - 48809,7 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных средств составит 1821684,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 235367,4 тыс. рублей;
2016 год - 254107,4 тыс. рублей;
2017 год - 354973,0 тыс. рублей;
2018 год - 353741,0 тыс. рублей;
2019 год - 353601,0 тыс. рублей;
2020 год - 269895,0 тыс. рублей.".

1.38.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Значение (по годам реализации)" по мероприятию 1.2.6 изложить в следующей редакции:
"Доля оснащенных дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста на 100%% ежегодно:
2015 - 100%%;
2016 - 100%%".

1.39.В Приложении N 1 к муниципальной Программе в графе "Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы" по мероприятиям 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.2 слова "Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в 10%% школ с лучшими и в 10%% школ с худшими результатами городского округа "Город Южно-Сахалинск" заменить словами "Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена".
1.40.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Краткое описание" по мероприятию 2.2.4 дополнить абзацем "Снижение показателя - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена от 1,75 до 1,40".
1.41.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Значение (по годам реализации)" по мероприятию 2.2.4 дополнить абзацами:
2015 - 1,65;
2016 - 1,55;
2017 - 1,50;
2018 - 1,45;
2019 - 1,40;
2020 - 1,40".
1.42.Приложение N 1 к муниципальной Программе дополнить строками 52, 53 следующего содержания:
-1 52. Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, пропагандирующих ценности семьи, материнства и отцовства
-1 53. Мероприятие 3.1.4. Развитие семейных традиций и ценностей Департамент образования 2017 2020 Увеличится удельный вес талантливых школьников, получивших поддержку со стороны государства Увеличение удельного веса обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся с 42%% до: 2015 - 43,5%%; 2016 - 44%%; 2017 - 44,5%%; 2018 - 45%%; 2019 - 45%%; 2020 - 45%% Снижение творческой активности и потенциала учащихся Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

1.43.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Значение (по годам реализации)" по Основному мероприятию 5.1 изложить в следующей редакции:
"Количество образовательных учреждений, на территории которых будет произведена обрезка и валка старых и аварийных деревьев:
В 2015 - 0;
В 2016 - 1;
В 2017 - 0;
В 2018 - 0;
В 2019 - 0;
В 2020 - 0.
Количество образовательных учреждений, в которых будет произведена расчистка кровель в зимнее время, ежегодно:
В 2015 - 76;
В 2016 - 76;
В 2017 - 76;
В 2018 - 82;
В 2019 - 82;
В 2020 - 82.
Количество образовательных учреждений, в которых будет выполнено наружное освещение:
В 2015 - 2;
В 2016 - 5;
В 2017 - 0;
В 2018 - 2;
В 2019 - 2;
В 2020 - 2.".

1.44.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Значение (по годам реализации)" по Основному мероприятию 5.2 изложить в следующей редакции:
"Количество образовательных учреждений, в которых будет выполнен ремонт электрических сетей:
В 2015 - 18;
В 2016 - 10;
В 2017 - 7;
В 2018 - 6;
В 2019 - 2;
В 2020 - 1.
Количество образовательных учреждений, в которых будет снята горючая отделка со стен помещений:
В 2015 - 2;
В 2016 - 0;
В 2017 - 0;
В 2018 - 0;
В 2019 - 0;
В 2020 - 0.
Количество образовательных учреждений, в которых будет произведен капитальный ремонт фасада (с заменой горючих фасадов на не горючие навесные фасадные системы):
В 2015 - 4;
В 2016 - 0;
В 2017 - 0;
В 2018 - 0;
В 2019 - 0;
В 2020 - 0.
Количество образовательных учреждений, в которых будет производиться монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП:
В 2015 - 11;
В 2016 - 8;
В 2017 - 9;
В 2018 - 3;
В 2019 - 4;
В 2020 - 3.
Количество образовательных учреждений, в которых будет производиться ремонт и наладка АПС и СОиУЭпП:
В 2015 - 16;
В 2016 - 0;
В 2017 - 4;
В 2018 - 8;
В 2019 - 9;
В 2020 - 6.
Количество образовательных учреждений, в которых будет производиться ремонт пожарных лестниц:
В 2015 - 5;
В 2016 - 17;
В 2017 - 8;
В 2018 - 6;
В 2019 - 3;
В 2020 - 7.".

1.45.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Значение (по годам реализации)" по Основному мероприятию 5.3 изложить в следующей редакции:
"Количество образовательных учреждений, в которых будут отремонтированы ограждения территорий:
В 2015 - 4;
В 2016 - 2;
В 2017 - 2;
В 2018 - 2;
В 2019 - 2;
В 2020 - 2.
Количество образовательных учреждений, в которых будет установлена система видеонаблюдения:
В 2015 - 7;
В 2016 - 7;
В 2017 - 2;
В 2018 - 5;
В 2019 - 3;
В 2020 - 3.
Количество образовательных учреждений, в которых будут отремонтированы ограждения кровли:
В 2015 - 11;
В 2016 - 0;
В 2017 - 20;
В 2018 - 0;
В 2019 - 2;
В 2020 - 2.
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения), поддерживать ежегодно на уровне 100%%;
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения), поддерживать ежегодно на уровне 100%%".

1.46.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Значение (по годам реализации)" по мероприятию 6.4.1 изложить в следующей редакции:
"Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности 100%%".

1.47.В Приложении N 1 к муниципальной Программе в графе "Значение (по годам реализации)" по Основному мероприятию 7.1 слова "Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с 5,9%% до: В 2015 - 61,0%%; В 2016 - 64,0%%; В 2017 - 67,0%%; В 2018 - 70,0%%; В 2019 - 73,0%%; В 2020 - 76,0%%." заменить словами "Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций с 83,6%% до 87,3%%: В 2015 - 83,6%%; В 2016 - 87,3%%; В 2017 - 87,3%%; В 2018 - 87,3%%; В 2019 - 87,3%%; В 2020 - 87,3%%.".
1.48.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Значение (по годам реализации)" по Основному мероприятию 7.4 изложить в следующей редакции:
"Снижение доли муниципальных образовательных учреждений, зданиям которых требуется капитальный ремонт общеобразовательных учреждений с 75,75 до:
2015 году - 51,52%%;
2016 году - 15,15%%;
2017 году - 34,52%%;
2018 году - 34,52%%;
2019 году - 34,52%%;
2020 году - 34,52%%".

1.49.В Приложении N 1 к муниципальной Программе графу "Значение (по годам реализации)" по Основному мероприятию 7.5 изложить в следующей редакции:
"Снижение доли муниципальных образовательных учреждений, зданиям которых требуется капитальный ремонт дошкольных учреждений, с 68,75 до:
2015 - 56,41%%;
2016 - 55,00%%;
2017 - 52,38%%;
2018 - 52,38%%;
2019 - 52,38%%;
2020 - 52,38%%.".

1.50.В Приложении N 1 к муниципальной Программе строки 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 соответственно считать строками 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63.
1.51.В Приложении N 5 к муниципальной Программе в сроке 5:
- графу "Наименование индикатора (показателя) изложить в следующей редакции:
"Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10%% школ с худшими результатами единого государственного экзамена";

- в графе "Ед. изм." слова "ед." заменить на "разы".
1.52.В Приложении N 5 к муниципальной Программе строку 16 изложить в следующей редакции:
-1 16. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций: дошкольные учреждения/общеобразовательные учреждения %% 68,75/75,75 37,50/51,52 10,42/15,15 52,38/34,52 52,38/34,52 52,38/34,52 52,38/34,52

1.53.Приложение N 5 к муниципальной Программе дополнить строками 18, 19, 20 следующего содержания:
-1 18. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций %% 87,5 86,6 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3
-1 19. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения) %% 100 100 100 100 100 100 100
-1 20. Доля государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения) %% 100 100 100 100 100 100 100

1.54.Приложение N 3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (Приложение N 1).
1.55.Приложение N 6 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (Приложение N 2).
1.56.Приложение N 7 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (Приложение N 3).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
4.Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на курирующего вице-мэра.
Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин