Приложение к Приказу от 17.12.2015 г № 69-ОКК


Par35 Par35
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ДАЛЬНЕЕ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение ООО Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство Дальнее" 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 14а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы 2016 - 2018 годы

Раздел 2.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Истекший период регулирования - 2014 год 2016 год 2017 год 2018 год
План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 90,281 117,93 127,656 127,656 127,656
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,052 11,56 6,999 6,999 6,999
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 90,229 106,37 120,657 120,657 120,657
4. Объем потерь тыс. куб. м 4,232 6,382 0 0 0
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %% 4,69 6,0 0 0 0
6. Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 85,997 99,988 120,657 120,657 120,657
6.1. Объем реализации товаров и услуг, из них: тыс. куб. м 81,218 99,988 120,657 120,657 120,657
6.1.1. населению тыс. куб. м 81,218 71,909 92,535 92,535 92,535
6.1.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 0 0 0 0 0
6.1.3. прочим потребителям тыс. куб. м 0 28,079 28,122 28,122 28,122
6.2. Объем воды собственным структурным подразделениям тыс. куб. м 4,779 0 0 0 0
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы тыс. руб. 3808,22 4517,0 3867,92 4051,23 4234,24

Раздел 3.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения
N п/п План мероприятий График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
- - - -

Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
N п/п Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
Показатели качества воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% 0 0 0
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %% 0 0 0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 0 0 0
Показатели энергетической эффективности
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %% 0 0 0
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м 0,770 0,759 0,747
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт. ч/куб. м 0,980 0,965 0,951

Раздел 5.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей в сфере водоснабжения
N п/п Наименование показателя Динамика изменений, %%
2016/2015 2017/2016 2018/2017
1 2 3 4 5
1. Показатели качества воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - - -
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - - -
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год - - -
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть 0 - -
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 112,1 98,6 98,4
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды 100 98,5 98,5
4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия 79,1 104,7 104,5

Раздел 6.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п Перечень плановых мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3
- - -